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老師,增值稅報(bào)表附件稅是這樣的,要不要更正申報(bào)下?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/25 09:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你們是減半繳納的 ;? 你計(jì)提依據(jù)是按增值稅來(lái)算的; 你們減半的金額與你 應(yīng)交金額不一致是嗎?
2022 10/25 09:27
84784955
2022 10/25 09:30
就是增值稅申報(bào)表上的應(yīng)交金額和附加稅申報(bào)表上的不一致
84784955
2022 10/25 09:30
這個(gè)要改下嗎
meizi老師
2022 10/25 09:33
?你好;? 不一致;就得改下的; 你注意 減半部分要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去? ?
84784955
2022 10/25 09:39
增值稅申報(bào)表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的我這里也改不了啊
84784955
2022 10/25 09:39
這個(gè)怎么弄?我剛才更正了還是這樣的
84784955
2022 10/25 09:40
到時(shí)稅費(fèi)是按附加稅的減半征收來(lái)扣款的
84784955
2022 10/25 09:43
我沒(méi)有多計(jì)提就不用計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了吧?
meizi老師
2022 10/25 09:46
你好;系統(tǒng)搞不了的; 你就? ?賬上處理即可; 是的? ?
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