問(wèn)題已解決

老師,我們已經(jīng)繳納公司物業(yè)費(fèi)但未收到發(fā)票,應(yīng)該如何做賬。

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/24 16:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用貸銀行存款發(fā)票到了之后再調(diào)整就可以了。
2022 10/24 16:45
84784991
2022 10/24 16:46
是這個(gè)月繳納第四季度的
郭老師
2022 10/24 16:46
借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84784991
2022 10/24 16:46
好的謝謝老師
郭老師
2022 10/24 16:47
不用客氣,工作愉快。
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