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前面的會計把庫存出成了負數 怎么辦?
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速問速答你好,你看一下是多結轉了成本,還是少做了入庫。如果是多接這樣的成本,借庫存商品,借主營業(yè)務成本付出,
如果是少做了入庫,借庫存商品貸應付賬款暫估
2022 10/21 16:24
84784947
2022 10/21 16:29
沒有少做入庫 就是 多開了 庫存商品出去, 把庫存出成了負數 怎么辦?
郭老師
2022 10/21 16:29
多開了產品的發(fā)票,你補上一個入庫,借庫存商品貸,應付賬款暫估。
84784947
2022 10/21 16:33
如果后期 不再購買 這種產品呢 ? 暫估就一直掛著了? 匯算清繳怎么辦
郭老師
2022 10/21 16:34
以后多開的發(fā)票也不緩沖是嗎?如果是這種情況下的話,你暫估的成本,還有結轉的成本都需要紅沖。
84784947
2022 10/21 16:35
那我直接不結轉成本行不行?
郭老師
2022 10/21 16:37
可以的,可以不結轉。
84784947
2022 10/21 16:58
不結轉 還需要 暫估入庫嗎 ?
郭老師
2022 10/21 17:03
不需要的不需要暫估入庫,也不需要結轉成本。
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