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老師請問,公戶轉(zhuǎn)給老板付款的錢 發(fā)票還沒收回來 這樣可以先暫估嗎

84784958| 提問時間:2022 10/21 14:45
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 嗯嗯,可以的
2022 10/21 14:45
84784958
2022 10/21 14:53
老師就是9月底公戶有余額和利潤有關(guān)系嗎
小菲老師
2022 10/21 14:53
同學,你好 沒有關(guān)系的
84784958
2022 10/21 14:55
那老師 我們對暫時發(fā)票拿不回來的做暫估的,是不是只能做從對公戶里已經(jīng)付出去的款
小菲老師
2022 10/21 15:00
同學,你好 嗯嗯,是的
84784958
2022 10/21 15:25
好的感謝老師
84784958
2022 10/21 15:27
招待費也可以暫估嗎 老師 就是有一部分招待費發(fā)票開在10月份了 沒開在9月
小菲老師
2022 10/21 15:29
同學,你好 這個可以的
84784958
2022 10/21 15:40
意思就是 我先把已開票的那部分計費用 剩下的先暫估 然后10月在紅沖 然后計費用
84784958
2022 10/21 15:40
是這樣嗎老師
小菲老師
2022 10/21 15:49
同學,你好 是這樣的
84784958
2022 10/21 16:11
那暫估的分錄應(yīng)該怎么做呢老師
小菲老師
2022 10/21 16:34
同學,你好 借:管理費用-暫估 貸:銀行存款
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