問題已解決
老師,我們是小規(guī)模納稅人,三季度收入開票收入50萬,未開票收入25萬,未開票的25萬要在10月才開發(fā)票,報(bào)增值稅時(shí)收入是50萬,報(bào)利潤表收入是75萬,請(qǐng)問下所得稅申報(bào)收入應(yīng)該填多少萬
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速問速答同學(xué)你好
增值稅和所得稅都是75萬
2022 10/20 13:57
84784976
2022 10/20 14:05
增值稅把未開票的25萬也報(bào)了,下一季度開票了申報(bào)表里不是多報(bào)了25萬了
樸老師
2022 10/20 14:09
同學(xué)你好
你下個(gè)季度開的時(shí)候先紅沖未開票收入就可以了
84784976
2022 10/20 14:18
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表就沒有哪里可以紅沖未開票收入
樸老師
2022 10/20 14:22
這個(gè)是紅沖對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票
比如說你這個(gè)月藍(lán)字發(fā)票收入是100萬
紅字發(fā)票收入是40萬
那你申報(bào)的時(shí)候就按照紅沖之后的六十萬來申報(bào)
84784976
2022 10/20 14:31
老師上個(gè)月25萬未開票,這個(gè)月開了這25萬的發(fā)票,又把這25萬開紅字發(fā)票,那這樣這25萬相當(dāng)于沒有開發(fā)票了,客戶也沒收到發(fā)票了
樸老師
2022 10/20 14:38
同學(xué)你好
不是呀
你先負(fù)數(shù)紅沖未開票收入
不用開紅字發(fā)票
然后再開藍(lán)字發(fā)票
84784976
2022 10/20 15:08
在哪里負(fù)數(shù)紅沖未開票收入
樸老師
2022 10/20 15:16
同學(xué)你好
你賬上紅沖的哦
84784976
2022 10/20 15:26
老師,我是問申報(bào)表呀,增值稅,利潤表,所得稅申報(bào)表因有未開票收入,增值稅申報(bào)表收入是系統(tǒng)自帶過去的,不含未開票收入,利潤表和所得稅申報(bào)表收入是含了未開票收入的,這三個(gè)表收入不一致,這種情況該怎樣申報(bào)這三個(gè)表
樸老師
2022 10/20 15:34
同學(xué)你好
申報(bào)表需要一致
你要手動(dòng)填寫增值稅申報(bào)表里的未開票收入才可以
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