當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
看這張圖,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,怎樣寫會(huì)計(jì)分錄,詳細(xì)講解一下呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,就是把這些所有科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,如果是未交增值稅科目是貸方,就要交稅,借方就是多交了稅!
2022 10/19 17:00
84784961
2022 10/19 17:01
正確的分錄是怎樣寫的嘛,麻煩給個(gè)正確分錄呢,謝謝
潘潘老師
2022 10/19 17:19
先結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)!然后根據(jù)應(yīng)交稅結(jié)轉(zhuǎn)
1.轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 146773.83
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)146773.83
2.轉(zhuǎn)銷項(xiàng)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅 150323.17
轉(zhuǎn)出未交增值稅240.94
貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 150564.11
未交增值稅就是150564.11-146773.83=3790.28
這道題已經(jīng)給你做好了前提賬務(wù)處理
現(xiàn)在3790.28-480免稅的就是3310.28要交的稅
閱讀 131