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看這張圖,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,怎樣寫會(huì)計(jì)分錄,詳細(xì)講解一下呢

84784961| 提問時(shí)間:2022 10/19 16:58
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好,就是把這些所有科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,如果是未交增值稅科目是貸方,就要交稅,借方就是多交了稅!
2022 10/19 17:00
84784961
2022 10/19 17:01
正確的分錄是怎樣寫的嘛,麻煩給個(gè)正確分錄呢,謝謝
潘潘老師
2022 10/19 17:19
先結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)!然后根據(jù)應(yīng)交稅結(jié)轉(zhuǎn) 1.轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 146773.83 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)146773.83 2.轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅 150323.17 轉(zhuǎn)出未交增值稅240.94 貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 150564.11 未交增值稅就是150564.11-146773.83=3790.28 這道題已經(jīng)給你做好了前提賬務(wù)處理 現(xiàn)在3790.28-480免稅的就是3310.28要交的稅
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