問題已解決

老師,請(qǐng)問一下,我接收過來的賬,他期初已交稅金金在借方余額掛著81728.94元,他這個(gè)已交稅金的會(huì)計(jì)分錄是怎么寫的,那我現(xiàn)在交接過來,在7月份繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄我要怎么寫呢

84785042| 提問時(shí)間:2022 10/18 15:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 已交稅金? ?
2022 10/18 15:43
84785042
2022 10/18 15:46
老師不是應(yīng)該直接銀行存款了嗎,為什么還要寫已交稅金呢
meizi老師
2022 10/18 15:51
你好;? ?你之前? 已交稅金 貸方已經(jīng)做了繳納分錄了哦? ?
84785042
2022 10/18 16:04
老師,我沒有懂,那現(xiàn)在我做賬是不是就是收到銷項(xiàng)的發(fā)票,正常做:借:銀行存款 100 貸:主營(yíng)收入 88.50 應(yīng)——應(yīng)(銷)11.5 收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做 借,庫存商品70.80 應(yīng)——應(yīng)(進(jìn))9.2 貸:銀行存款80 那 么,現(xiàn)在要上稅2.3, 如果要做在已交稅金額,我接下來要怎么做賬
meizi老師
2022 10/18 16:07
?你好;? 說明你當(dāng)月預(yù)交了當(dāng)月 稅費(fèi)才會(huì)走; 借??應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 已交稅金? ?貸銀行存款 科目 ;? ?然后月末結(jié)轉(zhuǎn):??借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 已交稅金? ? ; 到時(shí)? 有收入 計(jì)提增值稅? 抵減 預(yù)交的金額? ?
84785042
2022 10/18 17:01
沒有預(yù)交,就是正常的上個(gè)月稅,下個(gè)月繳納
meizi老師
2022 10/18 17:13
?你好;? 那就不應(yīng)該走已經(jīng)稅金科目的; 說明你們科目都不對(duì)的;? ? 正常是這樣做 比如 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
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