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你好,老師,我們是購買方,發(fā)票上免稅,做分錄的時候應(yīng)交稅費金額怎么寫

84784953| 提問時間:2022 10/18 15:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對方是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品的嗎?如果是的話,不是深加工的,票面的金額乘以9%,借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項貸銀行存款。
2022 10/18 15:38
郭老師
2022 10/18 15:38
是普通產(chǎn)品的,直接借庫存商品貸銀行存款就沒法抵扣增值稅的。
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