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老師好,本期申報(bào)印花稅,跳轉(zhuǎn)申報(bào)帶不出代開發(fā)票已經(jīng)繳納過的印花稅,該怎么填寫申報(bào)表

84785034| 提問時(shí)間:2022 10/18 14:46
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 按照沒有申報(bào)的印花稅填寫
2022 10/18 14:47
84785034
2022 10/18 14:58
老師,填寫了金額,但是已經(jīng)繳納的帶不出來,如果申報(bào)就欠稅客
小菲老師
2022 10/18 14:59
同學(xué),你好 如果申報(bào)就欠稅客?什么意思?
84785034
2022 10/18 15:04
我們每個(gè)月就代開一張專票,沒有別的發(fā)票,稅費(fèi)當(dāng)時(shí)代開就繳納完了,本季度申報(bào)印花稅帶不出來已繳稅額
小菲老師
2022 10/18 15:05
同學(xué),你好 這個(gè)比較特殊,需要和專管員聯(lián)系,一般來說,你們印花稅0申報(bào)
84785034
2022 10/18 15:06
好的,謝謝老師
小菲老師
2022 10/18 15:06
不客氣,祝工作順利!
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