問題已解決
你好,老師,增值稅申報表的應繳數和賬面的應繳增值稅數額相差0.01,申報表大于賬面,進項和銷項都核對過了,數額都是對的,這種情況怎么處理呢?
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速問速答你好;? ? ? ?申報數據大了。? 賬上做? 是尾差四舍五入導致的;? 借應交稅費;? ?營業(yè)外支出-其他? 貸銀行存款? ?
2022 10/18 14:25
84785031
2022 10/18 14:32
是這樣的,我的申報表應繳數100.銀行已經付款了,但是報表顯示的應繳數額是99.99.最后資產負債表上應交稅金科目變成—0.01了
meizi老師
2022 10/18 14:35
?你好;? ? ?你計提是 少計提了。? ? 把0.01 :? ?借應交稅費;? ?營業(yè)外支出-其他? 貸銀行存款? ??
84785031
2022 10/18 14:40
老師,我沒有明白,增值稅不用計提,憑證錄入的也沒有問題,賬面的應繳數不是自動計算出來的嗎?稅務的申報表也都是金稅盤的數據自動出來的!
meizi老師
2022 10/18 14:45
你好; 你計提的99,,9 9 實際就是發(fā)票上的金額 ; 你申報表多了0.01 ;? ?你繳納了 多繳納了0.01 的哇??
84785031
2022 10/18 15:03
好的,我明白了,!謝謝老師
meizi老師
2022 10/18 15:07
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價?
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