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老師好,科目余額表中,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款里面的期末借方余額,期末貸方余額都有金額該怎么銷賬呢?

84784985| 提問時(shí)間:2022 10/18 10:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問是同一家單位嗎
2022 10/18 10:18
84784985
2022 10/18 10:19
是同一家單位
bamboo老師
2022 10/18 10:19
借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款? 這樣寫分錄調(diào)整
84784985
2022 10/18 10:22
說錯(cuò)了不是同一家單位
bamboo老師
2022 10/18 10:24
不是同一家單位 那不可以做賬填在 ?應(yīng)付賬款借方余額填預(yù)付賬款欄次 應(yīng)收賬款貸方余額填預(yù)收賬款欄次
84784985
2022 10/19 09:25
這樣不還是沒有消掉賬嗎, 如果應(yīng)收賬款期末余額在借方,要向?qū)Ψ绞斟X回來;應(yīng)收賬款期末余額在貸方,要給對方開發(fā)票,這樣是不是就可以把這家公司的賬銷掉? 那么如果應(yīng)付賬款期末余額在借方,就是讓對方開票過來;應(yīng)付賬款期末余額在貸方,付款給對方,是不是這樣的? 老師我這樣的對嗎?
bamboo老師
2022 10/19 09:26
應(yīng)收賬款期末余額在借方,要向?qū)Ψ绞斟X回來;應(yīng)收賬款期末余額在貸方,要給對方開發(fā)票,這樣是就可以把這家公司的賬銷掉 應(yīng)付賬款期末余額在借方,就是讓對方開票過來;應(yīng)付賬款期末余額在貸方,付款給對方,是這樣的
84784985
2022 10/19 09:27
好的,謝謝老師!
bamboo老師
2022 10/19 09:27
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