問題已解決

公司銷售商品,每個月需要給業(yè)務(wù)員算工資,是底薪+提成,底薪每個月固定,提成就是按照每個人每個月的銷售金額提點。這個工資怎么做分錄呢?我不太了解的點是,每個月計提下個月的工資,但是業(yè)務(wù)員的提成我不知道,怎么計提呢?而且下個月月初結(jié)賬,這個成本對不上。這個一般是怎么操作的呢?

84785017| 提問時間:2022 10/18 10:09
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,借銷售費用~工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資
2022 10/18 10:12
小林老師
2022 10/18 10:13
您好,那就讓對應(yīng)負責人提供提成數(shù)據(jù)
84785017
2022 10/18 10:14
只能每個月月初1-5號給我數(shù)據(jù),那我只能算完工資,計提完工資,在結(jié)賬嗎?那假如5號給我數(shù)據(jù),1-5號的賬就先不做了唄。
小林老師
2022 10/18 10:15
您好,若必須按月結(jié)算,那就需要工資數(shù)據(jù)
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