問題已解決

老師,舉個(gè)例子,請(qǐng)問假如應(yīng)該給員工工資,應(yīng)發(fā)100元,扣稅后實(shí)際應(yīng)發(fā)80元,結(jié)果表格算錯(cuò)了,最后銀行匯款發(fā)了82,請(qǐng)問分錄怎么做啊

84785003| 提問時(shí)間:2022 10/18 09:19
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員 借應(yīng)付職工薪酬80 管理費(fèi)用2 貸銀行存款82
2022 10/18 09:19
84785003
2022 10/18 09:23
老師也就是說,我直接把這2元放到管理費(fèi)用-工資里面還是,放到別的明細(xì)科目里面比較好。 管理費(fèi)用-工資,跟應(yīng)付職工薪酬-工資。最后累計(jì)數(shù)不一樣沒事兒吧?審計(jì)啥的
冉老師
2022 10/18 10:21
直接把這2元放到管理費(fèi)用-工資里面
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