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老師,支付擔(dān)保公司擔(dān)保費(fèi)該怎么做賬?

84785001| 提問時(shí)間:2022 10/17 17:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借財(cái)務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)貸銀行。
2022 10/17 17:26
84785001
2022 10/17 17:32
收到銀行貸款,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款嗎
郭老師
2022 10/17 17:34
你好,借銀行存款,貸短期借款或者是長期借款。
84785001
2022 10/17 17:35
收到,謝謝老師。。。。
郭老師
2022 10/17 17:36
不用客氣,工作愉快。
84785001
2022 10/18 08:28
老師好,這是我在電子稅務(wù)局里我的待辦里找到的,這就是我們公司要申報(bào)的稅種嗎?蒙圈狀態(tài),老師能告訴我這些稅都該怎么報(bào)嗎?謝謝老師
郭老師
2022 10/18 08:32
是的 然后你再看你電子稅務(wù)局里面有其他的吧,比如印花稅的,印花稅的如果沒有這個(gè)稅種的話,按次申報(bào),有的話就是按季度。
84785001
2022 10/18 08:35
是我要辦稅里找嗎? 老師
84785001
2022 10/18 08:37
老師,這些看不懂
郭老師
2022 10/18 08:38
電子稅務(wù)局在首頁直接搜稅種認(rèn)定。
84785001
2022 10/18 08:42
老師,沒找到,是我操作有誤嗎?
郭老師
2022 10/18 08:47
我要辦稅綜合信息報(bào)告里面看一下,或者是核定信息里面。
84785001
2022 10/18 09:01
老師,還是沒找到的呢?
郭老師
2022 10/18 09:02
問下你稅務(wù)局吧,每個(gè)地方不一樣,不太清楚你那邊是在哪里查詢。
84785001
2022 10/18 09:05
老師,企業(yè)所得稅和增值稅申報(bào)稅局從何來呢?第一次操作不懂啊
郭老師
2022 10/18 09:06
企業(yè)所得稅根據(jù)你的利潤表本年累計(jì)的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額分別填寫進(jìn)去的。
郭老師
2022 10/18 09:06
增值稅有無票收入嗎?如果沒有的話,看你開發(fā)票的 小規(guī)模,四月份之后,普通發(fā)票3%的是免稅的稅率。
84785001
2022 10/18 09:06
還有印花稅數(shù)據(jù)都該怎么填寫 您這有模板嗎?哪些數(shù)據(jù)要填,哪些數(shù)據(jù)不需要填?
郭老師
2022 10/18 09:07
首先登錄電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊我的待辦—印花稅申報(bào)或者我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納—印花稅申報(bào)。 2、稅源采集 在“本月需要申報(bào)的財(cái)產(chǎn)行為稅報(bào)表”(必報(bào)部分,依認(rèn)定)中點(diǎn)擊印花稅“稅源采集”。 點(diǎn)擊“新增稅源信息”。 存在按期申報(bào)印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定的納稅人,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分別帶出1條稅(費(fèi))種認(rèn)定對(duì)應(yīng)的稅源信息。其他信息填寫補(bǔ)充完畢后,點(diǎn)擊保存。 注意事項(xiàng): 其中帶紅色*號(hào)的為必填項(xiàng),其他選擇性填寫,部分字段填寫規(guī)則如下: *應(yīng)稅憑證名稱:填寫應(yīng)稅憑證的具體名稱。 *應(yīng)稅憑證數(shù)量:逐份填寫應(yīng)稅憑證時(shí)填 1,合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時(shí)填寫合并匯總應(yīng)稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時(shí),只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。 *稅目:填寫對(duì)應(yīng)的應(yīng)稅品目,按期申報(bào)的納稅人存在印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)加載已經(jīng)認(rèn)定的稅目。 子目:填寫對(duì)應(yīng)稅目的征收子目,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目對(duì)應(yīng)的子目必填,其他應(yīng)稅合同稅目對(duì)應(yīng)子目選填。 *稅款所屬期起、止:按期申報(bào)的,系統(tǒng)帶出所屬期的起止時(shí)間。 *應(yīng)納稅憑證書立日期:填寫應(yīng)稅憑證書立日期,合并匯總填報(bào)應(yīng)稅憑證時(shí),應(yīng)稅憑證書立日期為稅款所屬期止。 *計(jì)稅金額:填寫應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應(yīng)稅營業(yè)賬簿中實(shí)收資本(股本)和資本公積合計(jì)金額。 3、納稅申報(bào) 點(diǎn)擊“綜合納稅申報(bào)”。 勾選印花稅后,點(diǎn)擊稅源信息同步。 帶出應(yīng)補(bǔ)(退)稅額等信息后,確認(rèn)無誤后可以點(diǎn)擊申報(bào)。 注意:若企業(yè)享受“六稅兩費(fèi)”減征政策,稅源采集時(shí)無需采集減免信息,在做稅源信息同步時(shí),本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策,選擇“是”后,進(jìn)行同步,減免稅額可自動(dòng)帶出。
84785001
2022 10/18 09:08
我們還有個(gè)水利建設(shè)專項(xiàng)收入申報(bào) 這個(gè)怎么填寫呢?我們是現(xiàn)代服務(wù)公司,還需要填寫這個(gè)嗎?
郭老師
2022 10/18 09:09
填寫不含稅的銷售額,月銷售額10萬或者季度銷售額30萬,可以免 具體的看你當(dāng)?shù)氐恼摺?/div>
84785001
2022 10/18 09:59
不含稅銷售額就是我們服務(wù)費(fèi)的銷售額嗎?
郭老師
2022 10/18 10:08
對(duì)的,是的,是這么做的。
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