問題已解決

老師,由于我去年做錯賬,把不該抵扣進(jìn)項認(rèn)證抵扣了,這個月我把表全改了,但是今年1月份銷項大于進(jìn)項需要交稅,我在這個月賬上進(jìn)行調(diào)賬,但是這個月的進(jìn)項大于銷項,我得補(bǔ)稅已經(jīng)補(bǔ)完了,我應(yīng)該怎么做賬呢,需要體現(xiàn)出交稅這個賬呢

84784959| 提問時間:2022 10/17 14:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好1;? 那你 抵扣了。 你去做轉(zhuǎn)出? 附表2申報了嗎??
2022 10/17 14:52
84784959
2022 10/17 14:54
電子稅務(wù)局的表都已更改完畢,稅也交完,就是我做的賬應(yīng)該怎么提現(xiàn)呢
meizi老師
2022 10/17 14:55
你好;? ? ?你之前分錄 我看看? ?
84784959
2022 10/17 14:59
之前我都是買大車入的固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅
84784959
2022 10/17 15:01
現(xiàn)在我需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅14萬,補(bǔ)交稅額5萬,但是我現(xiàn)在賬上有20萬,如果正常轉(zhuǎn)出不應(yīng)該交稅,我是轉(zhuǎn)出之前1月份的
84784959
2022 10/17 15:02
1月份進(jìn)項沒有那么多,但銷項是超過進(jìn)項的
meizi老師
2022 10/17 15:05
?你好;? ? ? 你把之前分錄發(fā)來看看 ;我要看借貸方科目??
84784959
2022 10/17 15:10
借方:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 貸方:其他應(yīng)付款-法人
meizi老師
2022 10/17 15:12
?你好; 借固定資產(chǎn); 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ;? ? ?轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn)? ?到未交增值稅科目去繳納分錄即可;? ??
84784959
2022 10/17 15:15
就是期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,自動就轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?還是需要怎么做賬呢
meizi老師
2022 10/17 15:21
你好; 是的;? 月末把轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅? 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅繳納即可? ?
84784959
2022 10/17 15:23
這個是手動做分錄嗎? 是借:進(jìn)轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅
meizi老師
2022 10/17 15:28
?是的; 手動去結(jié)轉(zhuǎn)的??
84784959
2022 10/17 15:29
老師,我是這么做的
84784959
2022 10/17 15:30
然后怎么做呢?
meizi老師
2022 10/17 15:35
?你做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目哦 ; 不是 進(jìn)項稅在貸方??
84784959
2022 10/17 15:45
我得進(jìn)項稅都在進(jìn)項稅額里邊呢,沒結(jié)轉(zhuǎn)到過進(jìn)轉(zhuǎn)出,這應(yīng)該怎么做賬呢
meizi老師
2022 10/17 15:49
?你好; 你認(rèn)證了的哇;? 做; 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? ?
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