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銷售固定資產(chǎn)開票,增值稅納稅表中計(jì)入了銷售額,但利潤表中由于是虧本專賣,沒有計(jì)入收入科目。所得稅季報(bào)顯示收入和增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,怎么處理

84785033| 提問時(shí)間:2022 10/17 10:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),你把這個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
2022 10/17 10:26
84785033
2022 10/17 10:28
我這個(gè)清理,是虧損的,計(jì)入了營業(yè)外支出,但是增值稅申報(bào)表那邊計(jì)入銷售收入
郭老師
2022 10/17 10:30
你好,為了讓你的增值稅銷售額和所得稅銷售額,你只能把固定資產(chǎn)清理,改成其他業(yè)務(wù)收入。
郭老師
2022 10/17 10:30
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn),借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理,這個(gè)就是完整的。
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