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老師我要付一個(gè)工程款,合同金額61100,當(dāng)月付了現(xiàn)金20600,又銀行轉(zhuǎn)賬付了36450剩余款項(xiàng)完工再付,針對(duì)現(xiàn)在情況怎么做賬

84784977| 提問時(shí)間:2022 10/16 17:07
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué); 借:在建工程36450 貸:銀行存款36450 對(duì)于承包出去建造固定資產(chǎn)的,也是先計(jì)入在建工程。 完工再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
2022 10/16 17:09
84784977
2022 10/16 17:11
老師我們是小規(guī)模物業(yè)公司,這個(gè)是給地庫安裝的智能照明燈,應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本做吧
林夕老師
2022 10/16 17:25
同學(xué),地庫安裝的不是一個(gè)兩個(gè)照明燈,這種最好計(jì)入固定資產(chǎn)。自己給這個(gè)項(xiàng)目起個(gè)名字,例如,照明設(shè)施-智能照明燈; 因?yàn)榻痤~也比較大。直接計(jì)入當(dāng)期損益不合適。
84784977
2022 10/16 17:32
哦那我就知道了,老師您看分錄這樣做對(duì)不對(duì):借在建工程:61100 貸:庫存現(xiàn)金:20600 貸:銀行存款:36450 貸:應(yīng)付賬款:4050 ,等完工后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
林夕老師
2022 10/16 17:35
同學(xué),對(duì)于4050,這部分在實(shí)際支付時(shí),在計(jì)入在建工程,現(xiàn)在不用做進(jìn)賬里。 對(duì)于20600,以及36450,現(xiàn)在應(yīng)該計(jì)入賬里了。
84784977
2022 10/16 17:36
主要是發(fā)票已經(jīng)按合同金額全部開具了,所以這部分沒付款我是不得掛往來
林夕老師
2022 10/16 17:42
同學(xué); 開過發(fā)票也不需要確認(rèn)。 因?yàn)閷?duì)方還沒有完工呢;說不定最后對(duì)方安裝的沒有通過驗(yàn)收呢;實(shí)際支付的時(shí)候,再計(jì)入在建工程。
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