問題已解決

老師,您好~我們是小規(guī)模納稅人,開普票和專票確認收入怎么寫分錄,都要寫成借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎?

84784996| 提問時間:2022 10/16 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果是免稅的普通發(fā)票,直接借銀行存款貸主營業(yè)務收入就可以了 如果是專票的話,借銀行存款 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費,應交增值稅。
2022 10/16 11:19
84784996
2022 10/16 11:28
老師,終于等到你了!我們用的用友軟件,我開了專票,寫分錄時,應交稅費-應交增值稅后面還有明細科目要選,這個我選什么呢?
84784996
2022 10/16 11:31
有應交稅費-應交增值稅-銷項稅額, 還有應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減, 還有應交稅費-應交增值稅-已經(jīng)稅金, 還有應交稅費-應交增值稅-減免稅款等等。
郭老師
2022 10/16 11:51
自己增加一個小規(guī)模用 小規(guī)模本來就是一個二級科目就行 不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84784996
2022 10/16 12:01
老師,我也想到了增加一個應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模專用??墒嵌惥鸵恢睊煸谫J方了,從賬上看好像沒有交稅,貸方就會一直有余額!這個一季度或者一年要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎?
郭老師
2022 10/16 12:02
他需要交稅嗎?不交稅的話,你直接借銀行存款貸主營業(yè)務收入就可以了,現(xiàn)在都是開免稅的稅率 看下第一個回復
84784996
2022 10/16 12:09
老師,我明白您的意思了!但是有個新問題,這樣直接寫借銀行存款貸:主營業(yè)務收入的話,增值稅申報表小微企業(yè)不含稅銷售額數(shù)字和財報利潤表營業(yè)收入數(shù)字就會有差額,這個差額就是開普票的稅額數(shù)字!
郭老師
2022 10/16 12:30
你的不含稅的銷售額也是填寫主營業(yè)務收入的金額。
84784996
2022 10/16 15:04
不含稅的銷售額是開票系統(tǒng)帶出來的,利潤表的營業(yè)收入是做賬生成的,這兩個為什么會有差異,怎么解決這個問題!
郭老師
2022 10/16 15:06
你好,你的銷售額帶出來的是不含稅的 比如你發(fā)票金額是100,稅額是零,他給你帶出來的是100除以1.03嗎?
84784996
2022 10/16 15:34
老師,從普票免稅后,帶出來的就是價稅合計,我現(xiàn)在的差額,好像是之前普票1%時出現(xiàn)的,例如我的小微企業(yè)免稅銷售額是不含稅的,但是我做的賬是借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,沒有寫應交稅費應交增值稅,所以導致有差異!
郭老師
2022 10/16 15:38
那你之前做錯了 只要不免稅的稅率都是價稅分開
84784996
2022 10/16 15:45
例如我2021年一季度開了32580的普票,我按借:銀行存款32580,貸:主營業(yè)務收入32580,生成的財報利潤表營業(yè)收入是32580,但是增值稅申報表中小微企業(yè)免稅銷售額是不含稅的32257.43兩個表上數(shù)字差個稅額322.57(1%)。我也意識這個表數(shù)字不符,沒有什么不對吧?會不會有什么涉稅風險?
郭老師
2022 10/16 15:47
如果金額太大的話,稅務局會問起來的,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,你這種就應該借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅,不需要交稅, 在季度末的那個月借應交稅費、應交增值稅貸營業(yè)外收入。
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