問題已解決

老師,您好~我們是小規(guī)模納稅人,開普票和專票確認(rèn)收入怎么寫分錄,都要寫成借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎?

84784996| 提問時(shí)間:2022 10/16 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果是免稅的普通發(fā)票,直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了 如果是專票的話,借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2022 10/16 11:19
84784996
2022 10/16 11:28
老師,終于等到你了!我們用的用友軟件,我開了專票,寫分錄時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅后面還有明細(xì)科目要選,這個(gè)我選什么呢?
84784996
2022 10/16 11:31
有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額, 還有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減, 還有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已經(jīng)稅金, 還有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款等等。
郭老師
2022 10/16 11:51
自己增加一個(gè)小規(guī)模用 小規(guī)模本來就是一個(gè)二級(jí)科目就行 不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84784996
2022 10/16 12:01
老師,我也想到了增加一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模專用。可是稅就一直掛在貸方了,從賬上看好像沒有交稅,貸方就會(huì)一直有余額!這個(gè)一季度或者一年要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎?
郭老師
2022 10/16 12:02
他需要交稅嗎?不交稅的話,你直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了,現(xiàn)在都是開免稅的稅率 看下第一個(gè)回復(fù)
84784996
2022 10/16 12:09
老師,我明白您的意思了!但是有個(gè)新問題,這樣直接寫借銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話,增值稅申報(bào)表小微企業(yè)不含稅銷售額數(shù)字和財(cái)報(bào)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入數(shù)字就會(huì)有差額,這個(gè)差額就是開普票的稅額數(shù)字!
郭老師
2022 10/16 12:30
你的不含稅的銷售額也是填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額。
84784996
2022 10/16 15:04
不含稅的銷售額是開票系統(tǒng)帶出來的,利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入是做賬生成的,這兩個(gè)為什么會(huì)有差異,怎么解決這個(gè)問題!
郭老師
2022 10/16 15:06
你好,你的銷售額帶出來的是不含稅的 比如你發(fā)票金額是100,稅額是零,他給你帶出來的是100除以1.03嗎?
84784996
2022 10/16 15:34
老師,從普票免稅后,帶出來的就是價(jià)稅合計(jì),我現(xiàn)在的差額,好像是之前普票1%時(shí)出現(xiàn)的,例如我的小微企業(yè)免稅銷售額是不含稅的,但是我做的賬是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,所以導(dǎo)致有差異!
郭老師
2022 10/16 15:38
那你之前做錯(cuò)了 只要不免稅的稅率都是價(jià)稅分開
84784996
2022 10/16 15:45
例如我2021年一季度開了32580的普票,我按借:銀行存款32580,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32580,生成的財(cái)報(bào)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入是32580,但是增值稅申報(bào)表中小微企業(yè)免稅銷售額是不含稅的32257.43兩個(gè)表上數(shù)字差個(gè)稅額322.57(1%)。我也意識(shí)這個(gè)表數(shù)字不符,沒有什么不對(duì)吧?會(huì)不會(huì)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師
2022 10/16 15:47
如果金額太大的話,稅務(wù)局會(huì)問起來的,因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額不一致,你這種就應(yīng)該借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,不需要交稅, 在季度末的那個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
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