問題已解決

去年的賬,又一筆2000多的,成本沒發(fā)票直接結(jié)轉(zhuǎn)了,報年報的時候我調(diào)增了。這月老板又把發(fā)票找到了,我該怎么辦?這個怎么調(diào),年報明年還調(diào)回來嗎?

84785033| 提問時間:2022 10/15 22:08
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué),去年因為納稅調(diào)增導(dǎo)致多交稅了嘛~ 如果是虧損,就不用調(diào)整納稅申報表了。直接把發(fā)票放到去年憑證里就可以了。(因為賬務(wù)也已經(jīng)正常處理了),對報表數(shù)據(jù)是沒影響的。主要影響的還是納稅申報的企業(yè)所得稅。 如果是盈利,造成多交了2000*25%=500元的企業(yè)所得稅。企業(yè)已經(jīng)把錢交給稅局了,想讓稅局再退錢很難(如果牽涉退錢的,一般稅局都會讓企業(yè)提供賬進行檢查)。 所以這個不建議同學(xué)調(diào)整,如果調(diào)整可能得不償失。
2022 10/15 22:12
84785033
2022 10/15 22:15
問題當(dāng)時按2000調(diào)整的,找到的 發(fā)票才有1500
林夕老師
2022 10/15 22:19
同學(xué); 入賬做的分錄沒錯叭,老師看同學(xué)表述的是正常做賬了,只是后面沒有附發(fā)票。 在報稅時納稅調(diào)增了。(與正常業(yè)務(wù)的差異,就是報稅納稅調(diào)增了,這個盡量不要調(diào)整了,自己企業(yè)承擔(dān)多交的企業(yè)所得稅)
林夕老師
2022 10/15 22:20
如果要調(diào)整納稅申報,還需要去稅局修改去年已經(jīng)進行匯算清繳的報表。還面臨著可能被查賬的風(fēng)險。
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