問(wèn)題已解決

4月份的時(shí)候增值稅申報(bào)1000,財(cái)報(bào)填的是1000-280=720(金稅盤(pán)設(shè)備抵免),7月忘了做統(tǒng)一調(diào)整?,F(xiàn)在10月報(bào)稅,增值稅應(yīng)該是2000,我減了280交了1720,財(cái)報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)怎么填?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/15 17:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
賬上這次填寫(xiě)2000 之前是提前做了
2022 10/15 17:41
84785046
2022 10/15 17:43
資產(chǎn)負(fù)債表上填2000是吧。
84785046
2022 10/15 17:44
還有,稅金及附加用調(diào)整嗎?
郭老師
2022 10/15 17:46
是的,之前稅金及附加少做了嗎?如果是的話補(bǔ)上
84785046
2022 10/15 17:48
4月按1000交的,10月按減了280的增值稅交的
84785046
2022 10/15 17:50
280元的稅盤(pán)費(fèi)用是每年可以抵免的嗎?憑證怎么做?
郭老師
2022 10/15 17:56
你的附加稅就不需要調(diào)整的。
郭老師
2022 10/15 17:56
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款抵扣, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
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