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4月份的時候增值稅申報1000,財報填的是1000-280=720(金稅盤設備抵免),7月忘了做統(tǒng)一調(diào)整?,F(xiàn)在10月報稅,增值稅應該是2000,我減了280交了1720,財報應交稅費怎么填?

84785046| 提問時間:2022 10/15 17:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
賬上這次填寫2000 之前是提前做了
2022 10/15 17:41
84785046
2022 10/15 17:43
資產(chǎn)負債表上填2000是吧。
84785046
2022 10/15 17:44
還有,稅金及附加用調(diào)整嗎?
郭老師
2022 10/15 17:46
是的,之前稅金及附加少做了嗎?如果是的話補上
84785046
2022 10/15 17:48
4月按1000交的,10月按減了280的增值稅交的
84785046
2022 10/15 17:50
280元的稅盤費用是每年可以抵免的嗎?憑證怎么做?
郭老師
2022 10/15 17:56
你的附加稅就不需要調(diào)整的。
郭老師
2022 10/15 17:56
借管理費用、辦公費貸銀行存款抵扣, 借應交稅費、應交增值稅減免稅款, 借管理費用、辦公費負數(shù)
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