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發(fā)票上沒有顯示贈送的物品,送貨單上有顯示,我在外賬成本結(jié)轉(zhuǎn)要怎樣處理?

84785002| 提問時間:2022 10/15 10:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銷售費用 貸庫存商品, 應交稅費、應交增值稅銷項
2022 10/15 10:23
84785002
2022 10/15 10:25
贈送的商品沒有開票
郭老師
2022 10/15 10:26
沒有開發(fā)票,無票收入。
84785002
2022 10/15 10:26
已經(jīng)報稅了,這個沒有做無票收入
郭老師
2022 10/15 10:27
你好,那下一個月補上的。
84785002
2022 10/15 10:28
贈送的東西我是按照哪個收入?
84785002
2022 10/15 10:29
是0收入的
郭老師
2022 10/15 10:29
庫存商品成本價格 銷項等于市場價格乘以稅率。
84785002
2022 10/15 10:44
出差的餐費是一定要發(fā)票才能做費用賬嗎?
84785002
2022 10/15 10:44
沒有發(fā)票做了費用賬,到時是納稅調(diào)增嗎?
郭老師
2022 10/15 10:47
出差可以有差旅津貼,但是你最好問下你稅務局那邊差旅津貼有沒有限額,只要不超過限額的就可以抵扣所得稅,不需要交個稅。
84785002
2022 10/15 10:49
差旅津貼是計入工資那樣核算嗎
郭老師
2022 10/15 10:49
你好,差旅津貼是多少差旅費?
84785002
2022 10/15 10:51
不多的就一兩千
郭老師
2022 10/15 10:51
你好,那你問一下你稅務局當?shù)匕?,這個金額不算小。
84785002
2022 10/15 10:53
一般都是公司墊資,然后公司規(guī)定每天的餐費多少,所以都沒要求要發(fā)票
郭老師
2022 10/15 10:54
你好,主要是一個月這個金額太大。
84785002
2022 10/15 10:55
出差一天70塊錢餐費,都多嗎
郭老師
2022 10/15 10:57
你好,可以問下你當?shù)囟悇站?/div>
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