問題已解決
發(fā)票上沒有顯示贈(zèng)送的物品,送貨單上有顯示,我在外賬成本結(jié)轉(zhuǎn)要怎樣處理?
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速問速答借銷售費(fèi)用
貸庫存商品,
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2022 10/15 10:23
84785002
2022 10/15 10:25
贈(zèng)送的商品沒有開票
郭老師
2022 10/15 10:26
沒有開發(fā)票,無票收入。
84785002
2022 10/15 10:26
已經(jīng)報(bào)稅了,這個(gè)沒有做無票收入
郭老師
2022 10/15 10:27
你好,那下一個(gè)月補(bǔ)上的。
84785002
2022 10/15 10:28
贈(zèng)送的東西我是按照哪個(gè)收入?
84785002
2022 10/15 10:29
是0收入的
郭老師
2022 10/15 10:29
庫存商品成本價(jià)格
銷項(xiàng)等于市場(chǎng)價(jià)格乘以稅率。
84785002
2022 10/15 10:44
出差的餐費(fèi)是一定要發(fā)票才能做費(fèi)用賬嗎?
84785002
2022 10/15 10:44
沒有發(fā)票做了費(fèi)用賬,到時(shí)是納稅調(diào)增嗎?
郭老師
2022 10/15 10:47
出差可以有差旅津貼,但是你最好問下你稅務(wù)局那邊差旅津貼有沒有限額,只要不超過限額的就可以抵扣所得稅,不需要交個(gè)稅。
84785002
2022 10/15 10:49
差旅津貼是計(jì)入工資那樣核算嗎
郭老師
2022 10/15 10:49
你好,差旅津貼是多少差旅費(fèi)?
84785002
2022 10/15 10:51
不多的就一兩千
郭老師
2022 10/15 10:51
你好,那你問一下你稅務(wù)局當(dāng)?shù)匕?,這個(gè)金額不算小。
84785002
2022 10/15 10:53
一般都是公司墊資,然后公司規(guī)定每天的餐費(fèi)多少,所以都沒要求要發(fā)票
郭老師
2022 10/15 10:54
你好,主要是一個(gè)月這個(gè)金額太大。
84785002
2022 10/15 10:55
出差一天70塊錢餐費(fèi),都多嗎
郭老師
2022 10/15 10:57
你好,可以問下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
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