問題已解決

你好老師!我公司一般納稅人,麻煩問下給客戶開的這種醫(yī)療服務技術服務費發(fā)票,申報印花稅時是按技術合同還是買賣合同交印花稅呢?謝謝

84784995| 提問時間:2022 10/15 07:47
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,按照技術服務合同繳納
2022 10/15 07:48
84784995
2022 10/15 07:52
嗯,老師因為我公司每月給客戶開的這種技術服務費發(fā)票都是幾十或者幾百金額都不大,一個月有25份吧,現在申報季度印花稅時應稅憑證數量我可以把這每月25份發(fā)票3個月合計一起就是75,這樣寫嗎?申報金額也是加一起對嗎?
東老師
2022 10/15 08:17
對的,沒錯的你這么填寫就可以
84784995
2022 10/15 08:23
嗯,老師,技術服務費合同和買賣合同稅率是萬分之三對嗎?這月季度申報印花稅時技術服務費合同和買賣合同填寫一起了?怎么辦?
東老師
2022 10/15 08:32
沒事,只要是你印花稅沒少交就沒啥事
84784995
2022 10/15 08:35
嗯,好的!謝謝老師
東老師
2022 10/15 08:37
不客氣,幫忙給個五星好評
84784995
2022 10/15 08:39
嗯,好的,一定
東老師
2022 10/15 08:55
好的,好的,多謝多謝
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