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老師,你好,我這個月已經(jīng)勾選抵扣,發(fā)票可能下個月才收到,該怎么做賬?購入的銷售贈品

84785020| 提問時間:2022 10/14 12:42
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84785020
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
郭老師,就是你剛說的,做剩余的,我沒弄明白是什么意思?
2022 10/14 12:43
郭老師
2022 10/14 12:44
你好,發(fā)票是100,稅額是13,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅13,貸應(yīng)付賬款,下個月發(fā)票到了,借庫存商品100,貸應(yīng)付賬款100。
84785020
2022 10/14 12:46
就是分兩個月做嗎?不能做一筆,發(fā)票到了直接粘憑證后面嗎?老師
郭老師
2022 10/14 12:47
你好做想做一筆可以的,自己合并到一塊。
郭老師
2022 10/14 12:47
發(fā)票到了當(dāng)月憑證后面,或者上一個月的憑證后面都可以。
84785020
2022 10/14 12:52
做一筆的話分錄該怎么做呢?老師
郭老師
2022 10/14 12:54
借庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。
84785020
2022 10/14 12:56
好的,老師,那怎么才能又把他轉(zhuǎn)成銷售費用呢?
郭老師
2022 10/14 12:57
贈送出去,借銷售費用,貸庫存商品,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
84785020
2022 10/14 12:59
好的,知道了,老師!老師,進(jìn)項跟銷項每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
郭老師
2022 10/14 13:02
可以年末做,也可以月末做,都可以的。
84785020
2022 10/14 13:38
老師,我其中有一張發(fā)票上個月已經(jīng)付款了,當(dāng)時我做了銷售費用,但發(fā)票我這個月都勾選抵扣了,現(xiàn)在該怎么做?
郭老師
2022 10/14 13:42
你好,之前價稅合計全部做了銷售費用嗎?
郭老師
2022 10/14 13:42
現(xiàn)在借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項,借銷售費用附屬。
84785020
2022 10/14 15:07
借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸:銷售費用~贈品 這樣的分錄嗎?老師
郭老師
2022 10/14 15:10
你好,可以的,可以這么做。
84785020
2022 10/14 15:21
老師,我這個價稅合計全部做了銷售費用,我現(xiàn)在做分錄是全部做嗎?價稅合計7200,9%的稅率,分錄這樣做嗎:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅7200 貸:銷售費用7200 我怎么感覺不對呢?
郭老師
2022 10/14 15:21
你好,填寫的是發(fā)票的稅額。
郭老師
2022 10/14 15:21
比之前多做了銷售費用,你現(xiàn)在紅沖銷售費用應(yīng)該是稅額啊,你怎么還填寫價稅合計
84785020
2022 10/14 15:37
哦哦,那我還需要紅沖另一部分金額嗎?老師
郭老師
2022 10/14 15:39
你好,金額的那一部分不用做。
郭老師
2022 10/14 15:39
你只需要調(diào)整錯誤的那一部分就可以的。
84785020
2022 10/14 15:40
好的,老師,謝謝,因為我剛來公司,沒有任何一個人帶我,什么都需要自己摸索,所以麻煩老師了
郭老師
2022 10/14 15:43
好吧 新手 虧的你多問了一下 要不還做錯了
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