問(wèn)題已解決

老師好!公司8月銷售稻谷100萬(wàn)元未開(kāi)票,以后要開(kāi)票,這100萬(wàn)增值稅申報(bào)表要填到哪里呢?以后還要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方的

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/14 11:24
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84785042
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
稻谷銷售是免稅的
2022 10/14 11:24
84785042
2022 10/14 11:24
我們是小規(guī)模納稅人
郭老師
2022 10/14 11:25
你好,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,建議不要做無(wú)票收入,小規(guī)模以后你再申報(bào),沒(méi)法紅沖這個(gè)無(wú)票收入。
84785042
2022 10/14 11:28
不申報(bào)集中申報(bào)怕超年500萬(wàn),會(huì)變?yōu)橐话慵{稅人呢
郭老師
2022 10/14 11:33
你好,那我提前跟你說(shuō),你以后開(kāi)了發(fā)票不好申報(bào) 在第12行里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行。
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