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我們是銷售方,9月份開票10000給甲方,最后甲方扣除了3000只匯款給我們7000.請問這3000的差額票怎么處理

84784954| 提問時間:2022 10/14 11:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是差額納稅的嗎
2022 10/14 11:10
84784954
2022 10/14 11:11
不是,就是正常的銷售,就是這3000收不回來了,被甲方給扣除了,不給錢了就是,
樸老師
2022 10/14 11:14
那這個沒有發(fā)票嗎 沒有發(fā)票只能計入營業(yè)外了
84784954
2022 10/14 11:36
開發(fā)票開了1萬,實際只收到7000的錢,還有3000收不回來了,叫對方給我們開紅字,還是我們銷售方自己開紅字
樸老師
2022 10/14 11:43
他們勾選了嗎 發(fā)票 沒勾選你們自己申請紅字發(fā)票信息表 但是發(fā)票不能部分紅沖呀
84784954
2022 10/14 12:03
還沒問,如果勾選了怎么處理,沒勾選就自己申請3000紅字嗎
樸老師
2022 10/14 12:05
嗯 沒勾選自己申請就可以
84784954
2022 10/14 12:11
如果勾選了呢
樸老師
2022 10/14 12:16
那就客戶申請紅字發(fā)票信息表 你們開紅字發(fā)票
84784954
2022 10/14 13:32
現(xiàn)在客戶要求重新開個7000的,1萬的發(fā)票退還我們,但是對方已經(jīng)抵扣過了這個1萬,他們就要開個1萬的紅字信息表給我們對嗎
樸老師
2022 10/14 13:39
同學你好 對的 是這樣的
84784954
2022 10/14 13:47
如果對方已經(jīng)抵扣,也不愿意給我們開紅字,怎么辦
樸老師
2022 10/14 13:53
同學你好 那就只能計入營業(yè)外支出了
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