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老師 我們固定資產(chǎn)合同價(jià)款是50萬 開票開了45萬,剩余5萬作為保修金 在 一年后開具 我這邊賬務(wù)怎么處理

84785004| 提問時(shí)間:2022 10/14 09:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
?你好;? ? ?維修金這個(gè)5萬 實(shí)際是包括在價(jià)款里面; 只是因?yàn)? ?對方?jīng)]有付款? 在開;? 那你是銷售自產(chǎn)出去是嗎? ?
2022 10/14 09:52
84785004
2022 10/14 09:53
不是 我們是購買方 購置固定資產(chǎn)
meizi老師
2022 10/14 09:57
?你好;? 你是購買方; 按照合同金額暫估 50萬來做賬 ; 折舊次月開始。? ?
84785004
2022 10/14 09:58
那分錄怎么做呢
meizi老師
2022 10/14 10:01
?借固定資產(chǎn)-暫估 ;進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 ;? ?次月開始折舊? ?
84785004
2022 10/14 10:03
我們款項(xiàng)都沒有支付 貸方是不是應(yīng)付賬款-暫估
meizi老師
2022 10/14 10:06
你好; 貸方做 應(yīng)付賬款 -暫估? ?
84785004
2022 10/14 10:07
好的 謝謝老師
meizi老師
2022 10/14 10:08
不客氣的; 幫到你就好;?
84785004
2022 10/14 10:18
老師 那我剩余10%入固定資產(chǎn)卡片時(shí)的金額是按含稅價(jià)來入嗎
meizi老師
2022 10/14 10:23
?你好;? 是的; 一起按含稅總額來錄入哈? ?
84785004
2022 10/14 10:24
好的 謝謝
meizi老師
2022 10/14 10:30
不客氣的; 幫到你就好;??
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