問題已解決

老師,我想問一下,每期增值稅都按期繳納,為什么25行期初未繳,和30行本期繳納上期有數(shù)據(jù)。

84785032| 提問時間:2022 10/14 09:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 是表自動帶出來的 要是數(shù)據(jù)不對 可以找一下稅局?
2022 10/14 09:13
84785032
2022 10/14 09:17
就是說比如8月9月交了增值稅,十月申報9月增值稅時,正常25行,30行就是體現(xiàn)8月數(shù)據(jù)嘛。
玲老師
2022 10/14 09:22
你好? 截圖看一下30行是什么名? ?25是上期交的稅?
84785032
2022 10/14 09:23
25是期初未交稅額,30行是本期繳納上期稅額
84785032
2022 10/14 09:24
是不是可以這么理解,8月交增值稅,9月申報。現(xiàn)在10月報9月,9月是當(dāng)期,當(dāng)期繳納了上期8月的稅。哈哈哈。起初未交,就好像對了。然后本期補稅,其實是10月繳納入庫,所以下個月還是當(dāng)期交上期稅額。
玲老師
2022 10/14 09:28
8月交增值稅,9月申報?,F(xiàn)在10月報9月,9月是當(dāng)期,當(dāng)期繳納了上期8月的稅? 你這樣理解 是對的??
84785032
2022 10/14 09:29
所以有數(shù)據(jù)是正常的,不是錯了哈?
玲老師
2022 10/14 09:37
如果你上期沒有交這種體現(xiàn)出來的數(shù)據(jù)是沒有錯誤的如果你上期沒有交這種體現(xiàn)出來的數(shù)據(jù)是沒有錯誤的。
84785032
2022 10/14 09:51
現(xiàn)在申報9月稅,25.30行體現(xiàn)的是9月交8月的,已經(jīng)交過了。
玲老師
2022 10/14 09:54
。上一期的稅款已經(jīng)交過了。上期稅款里就沒有數(shù)。因為不能重復(fù)交。 上一期的稅款沒有交,這一期繳納才會有數(shù)。
84785032
2022 10/14 09:55
那我到底錯沒錯
84785032
2022 10/14 09:55
就是這樣的
玲老師
2022 10/14 10:17
上一期如果沒交,這樣就是對的。
84785032
2022 10/14 10:18
我9月交稅了
玲老師
2022 10/14 10:19
。八月的稅款在9月交完了,那就不對。聯(lián)系您的稅務(wù)局再處理。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~