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老師:增值稅普票,增值稅專票,電子普票,電子專票,如開具有誤,當(dāng)月和跨月都是怎么處理的?

84784997| 提問時(shí)間:2022 10/14 08:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票當(dāng)月的直接作廢 需要把之前的發(fā)票收回來 增值稅電子專票、增值稅電子普通發(fā)票需要紅沖 專票紅沖之前,銷售方自己開紅字信息表就可以的
2022 10/14 08:42
郭老師
2022 10/14 08:43
跨月的電子普通發(fā)票和紙質(zhì)的普通發(fā)票都需要開紅字發(fā)票 紙質(zhì)的發(fā)票需要收回 跨月的電子專票和紙質(zhì)的專票,先開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票。如果購買方認(rèn)證了,購買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票,如果沒有認(rèn)證的,全部都是銷售方開 發(fā)票沒有認(rèn)證的購買方需要把之前的紙質(zhì)的發(fā)票退回
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