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假如叉車不含稅5000元,供應商說收我司10個點,如果給我司開13個點的專票,那我司是賺了還是虧了? 在線等,急??!

84784982| 提問時間:2022 10/13 16:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,我這里看不出來的,如果有這個發(fā)票,你們能允許抵扣的是13%的增值稅,如果沒有這個發(fā)票,你們需要交多少稅款呢?是不是高于10%,如果高于10%就是劃算。
2022 10/13 16:14
84784982
2022 10/13 16:15
我們公司是一般納稅人,稅率13%
郭老師
2022 10/13 16:17
你好,如果你少了這一部分發(fā)票,你看下影響你交稅大嗎?因為有些它一般納稅人不一定少進項,進項足夠抵扣的話,你就可以不用要發(fā)票。
84784982
2022 10/13 16:18
不要發(fā)票肯定不行啊,沒有發(fā)票入賬的話,企業(yè)所得稅清繳不是得納稅調增?
84784982
2022 10/13 16:20
5000*1.1=5500元 而實際發(fā)票是5500/1.13*0.13=632.74 意思是我司有632.74的進項可以抵扣 如果收13個點開13個點,應支付5000*1.13=5650元 所以支付5500元,成本低了,進項高了,是賺了嗎?
郭老師
2022 10/13 16:21
你好,如果不要發(fā)票,你需要交多少稅款?你這兩個對比一下, 不是單純的看你抵扣了多少
郭老師
2022 10/13 16:21
收這個10%的稅點不算低的。
84784982
2022 10/13 16:24
沒搞明白,5000的采購,你覺得不開票更好,收10個點,開13個點的票也不證明賺了,所以不知道問的結果是什么
郭老師
2022 10/13 16:25
不是的,如果你沒有這個5000的發(fā)票,你需要多交多少稅款,比如你多交了增值稅是100多,交了付加稅20,所得稅25,你這樣的話完全沒有必要要發(fā)票。
郭老師
2022 10/13 16:26
他交了稅款,還不到200,他就收你500
84784982
2022 10/13 16:30
不要發(fā)票,就所得稅調增就是5000*0.25=1250元,怎么可能是25呢
郭老師
2022 10/13 16:31
利潤100萬以內的稅率2.5%。
84784982
2022 10/13 16:41
對方開13個點,對方產生的銷項稅額就是632.74元,他們要么直接交632.74的稅,要么用自己的進項來抵扣。而收取我司的是500元,是如何算他們交的稅不到200呢?能說說嗎
郭老師
2022 10/13 16:43
你好,我給你舉的例子同學
郭老師
2022 10/13 16:43
繳納的稅款是銷項減去進項,有進項多余的嗎?
84784982
2022 10/13 17:27
截止9月底進項有多
郭老師
2022 10/13 17:31
你好,你考慮長遠一點,你看你單位的平常的情況你增值稅稅負多少不就行了,一般如果是工業(yè)的增值稅稅負在2.5%所得稅的稅負在2%大頭就一共交這些小頭的剩下的就是附加稅
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