問題已解決

麻煩分別做出會計分錄

84785027| 提問時間:2022 10/13 08:21
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1借原材料900000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額11700 貸應(yīng)付票據(jù)101700
2022 10/13 08:22
暖暖老師
2022 10/13 08:22
2借長期股權(quán)投資694950 貸其他業(yè)務(wù)收入615000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅79950
暖暖老師
2022 10/13 08:23
3,借應(yīng)收賬款339000 貸主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅39000 借主營業(yè)務(wù)成本240000 貸庫存商品240000
暖暖老師
2022 10/13 08:24
4借待處理財產(chǎn)損益508500 貸原材料450000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出58500
暖暖老師
2022 10/13 08:25
5應(yīng)交增值稅的計算是 (79950+39000)-(11700-58500)-60000=105750
84785027
2022 10/13 14:37
老師你好,第五題還有一問要怎么做呢?若本月用銀行存款1000元交納本月增值稅,計算未交金額并說明該金額應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
暖暖老師
2022 10/13 14:39
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交增值稅)1000 貸銀行存款1000 計算未交金額=(79950 +39000)-(11700-58500)-1000=
84785027
2022 10/13 14:42
未繳納的增值稅會計分錄要怎么做呢
暖暖老師
2022 10/13 14:43
借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
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