問題已解決

老師,你好!我之前在別的公司一般每月銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)能配比抵完,不會(huì)多出,也就是當(dāng)月入庫(kù)當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本。我現(xiàn)的公司一般每月抵完還有多出一些進(jìn)項(xiàng),多出的進(jìn)項(xiàng)我沒做賬,留到下個(gè)月抵扣再做,也相當(dāng)于當(dāng)月抵扣的進(jìn)項(xiàng),當(dāng)月做為入庫(kù)材料,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,材料結(jié)存余額就沒多少,但實(shí)際是有些進(jìn)項(xiàng)還沒入賬,可以這么做嗎

84784995| 提問時(shí)間:2022 10/12 22:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以按您說的這樣處理
2022 10/12 22:20
84784995
2022 10/12 22:48
那如果當(dāng)月沒有認(rèn)證,可以當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
bamboo老師
2022 10/13 07:16
如果當(dāng)月沒有認(rèn)證,可以當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本
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