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我公司自有的食堂收到了,收到其他單位交的伙食費怎么做分錄

84785012| 提問時間:2022 10/12 09:48
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個要計入其他業(yè)務收入的哦
2022 10/12 09:49
84785012
2022 10/12 09:50
是這樣的。其他單位之前我們問他借了錢還沒有還,然后他用他之前的借款來抵本來要交的餐費,這個我們中間的分錄怎么做
84785012
2022 10/12 09:51
之前我們借款做的是其他應付款和銀行存款。
曉寧老師
2022 10/12 09:53
借:銀行存款?貸:其他業(yè)務收入? 借:其他業(yè)務收入? 貸:應收賬款
84785012
2022 10/12 09:56
可是我們之前做的是借銀行存款貸其他應付款。
84785012
2022 10/12 09:56
這個不需要充他的其他應付款嗎?他是從其他應付款里面抵呀。
曉寧老師
2022 10/12 09:59
您借他的錢。他不付餐費了,互抵是嗎? 借款時:借:銀行存款? ?貸:其他應付款? 互抵時:借:其他應付款? 貸:其他業(yè)務收入
84785012
2022 10/12 15:16
我可以直接沖抵我的管理費用成本嗎
曉寧老師
2022 10/12 15:34
您好,建議不要直接沖減。
84785012
2022 10/12 16:07
那來發(fā)票付款的時候應該怎么做?
曉寧老師
2022 10/12 16:18
說的是購買食材的費用票嗎
84785012
2022 10/12 16:57
是的,食堂購買食材的
曉寧老師
2022 10/12 17:23
購買食材走費用同學借:管理費用-福利費
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