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管理費(fèi)用的估計分錄~收到發(fā)票的沖銷分錄

84784957| 提問時間:2022 10/11 20:09
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
暫估,一般為:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:管理費(fèi)用紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款
2022 10/11 20:10
84784957
2022 10/11 20:12
暫估的時候不是要有二級科目暫估嗎?暫估放到管理費(fèi)用合適不是放到應(yīng)付帳款合適?
84784957
2022 10/11 20:12
暫估的時候不是要有二級科目暫估嗎?暫估放到管理費(fèi)用合適還是放到應(yīng)付帳款合適?
易 老師
2022 10/11 20:46
同學(xué)您好,放到應(yīng)付帳款合適
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