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老師好!問下我公司購買辦公用品,取得普票,價稅合計共678,但商家只收了630,轉(zhuǎn)賬支付630,該如何做賬?。?/p>
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速問速答借管理費用630 貸銀行存款630
2022 10/11 09:03
84784971
2022 10/11 09:27
好的,若取得的是專票呢,價款600,稅額78,商家收了630,如何做賬
東老師
2022 10/11 09:28
專票進項稅額可以抵扣,把管理費用減少就行
84784971
2022 10/11 09:32
具體分錄是什么???
東老師
2022 10/11 09:32
借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行存款
84784971
2022 10/11 09:33
金額呢?怎么寫?
東老師
2022 10/11 09:33
借管理費用 (630-進項稅額的差額 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行存款630
84784971
2022 10/11 09:35
按商家實際支付的錢做賬???不按發(fā)票金額嗎?
東老師
2022 10/11 09:35
是的,也可以按照發(fā)票金額入賬,差額計入營業(yè)外收入 進項稅額正常抵扣
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