問題已解決

老師,上個季度利潤總額是64000多,交了企業(yè)所得稅了,這個月利潤總額是17萬多,應該再交稅的,怎么報的時候數(shù)據(jù)直接獲取的,17萬多填在了彌補以前年度虧損那里了,是灰色的,還沒法改,是哪里出錯了呢

84785003| 提問時間:2022 10/10 14:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你看下你上一次做匯算清繳的時候彌補虧損明細表最后一行最后一列是多少?
2022 10/10 14:08
郭老師
2022 10/10 14:08
這個彌補虧損都是自動出來的,修改不了。
84785003
2022 10/10 14:12
老師,您看一下
郭老師
2022 10/10 14:12
虧損0 這里應該正常交稅的。
郭老師
2022 10/10 14:12
你找你稅務局給你維護一下。
84785003
2022 10/10 14:15
電子稅務局嗎
郭老師
2022 10/10 14:16
你好,找你稅務局那邊專管員。
84785003
2022 10/10 14:18
好的,謝謝老師
郭老師
2022 10/10 14:19
不用客氣,工作愉快。
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