問題已解決
老師,編制報表的時候要把出口的銷售額填進去嗎?如果要填進去為啥要另外弄個生產(chǎn)企業(yè)出口貨物明細(xì)表,只是為了退稅嗎?關(guān)于出口的分錄有哪些,或是做賬思路是什么
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速問速答同學(xué)你好
這個有出口的就填寫報關(guān)單出口銷售總額
2022 10/10 11:40
樸老師
2022 10/10 11:40
同學(xué)你好
賬務(wù)處理如下:
1、購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等
?貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。
2、出口貨物
借:銀行存款/應(yīng)收賬款等
?貸:主營業(yè)務(wù)收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
? 貸:庫存商品。
3、計算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下:
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)
? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)
? ?主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)
? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)
? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。
4、收到出口退稅款
借:銀行存款
? 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
84784989
2022 10/10 11:44
就是先出售,然后出口退稅,最后退稅成功對嗎?為什么報稅時候要單獨弄個出口退稅的板塊,
樸老師
2022 10/10 12:00
同學(xué)你好
對的
是這個意思
因為要出口之后退稅
84784989
2022 10/10 12:05
也就是那個板塊只是退稅作用嗎?那反正可以不繳稅,為啥之前直接可以不繳稅呢
樸老師
2022 10/10 12:13
這個退稅退的是進項稅
84784989
2022 10/10 12:16
是不是所有的出口都是免進項稅的
樸老師
2022 10/10 12:23
這個不是的
生產(chǎn)型的這個是退差額
84784989
2022 10/10 12:24
哪幾種不能退進項稅
樸老師
2022 10/10 12:33
沒有收集齊退稅資料就不能退稅的
84784989
2022 10/10 12:34
是不是每一票出口都有這個資料
樸老師
2022 10/10 12:49
同學(xué)你好
對的
是這樣
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