問題已解決

老師,一般納稅人:1、商品直接由供應商發(fā)貨銷售給我方客戶后收貨款,2、供應商再把貨款轉(zhuǎn)我,我再支付給供應商產(chǎn)品進貨價。 請問怎么做分錄:(先收款再付供應商成本貨款的)

84785012| 提問時間:2022 10/10 10:42
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,會計師
1、借:應收賬款-供應商 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2、借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 3、借:銀行存款 貸:應收賬款-供應商 4、借:應付賬款-供應商 貸:銀行存款
2022 10/10 10:44
84785012
2022 10/10 11:04
老師,如果直接結轉(zhuǎn)庫存商品,那庫存商品科目不是負數(shù)了嗎?因為我進貨成本是后面才給,是不是負數(shù)沒關系,后面給了平回去也可以?
方亮老師
2022 10/10 11:33
您好,編制如下分錄: 1、借:應收賬款-供應商 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2、借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-供應商 3、借:銀行存款 貸:應收賬款-供應商 4、借:應付賬款-供應商 貸:銀行存款
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