問(wèn)題已解決

《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)》什么情況下填寫

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/10 10:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
召開(kāi)了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫,后面的扣除是差額交稅的。
2022 10/10 10:11
郭老師
2022 10/10 10:12
只要開(kāi)了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫。
84784953
2022 10/10 10:18
第三列呢?什么情況下填?
郭老師
2022 10/10 10:19
你好,后面的是差額交稅填寫的地方。
郭老師
2022 10/10 10:19
收入減去成本,按這個(gè)來(lái)交增值稅的填寫的。
84784953
2022 10/10 10:23
老師好,這個(gè)第三列和第五列有什么區(qū)別,第三列就是填差額應(yīng)該扣除的金額不是嗎?
郭老師
2022 10/10 10:23
你好,第三列是本期發(fā)生額,填寫的是發(fā)生額,你需要抵扣的時(shí)候填寫實(shí)際抵扣金額。
84784953
2022 10/10 10:35
老師好,就是說(shuō)可以差額抵扣的部分填在第三列,第一列是我們開(kāi)出的銷售額的意思嗎?
郭老師
2022 10/10 10:41
對(duì)的,是的是這么做的
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~