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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年5月,銷售給乙企業(yè)一批貨物,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為50 000元,適用稅率為13%,同時向購買方收取包裝物租金1330元。 【任務(wù)要求】計算甲企業(yè)當(dāng)期的增值稅銷項稅額。

84784969| 提問時間:2022 10/09 13:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,計算甲企業(yè)當(dāng)期的增值稅銷項稅額=50 000*13%+1330/1.13*13%
2022 10/09 13:52
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