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我公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買電子產(chǎn)品收到13%的電子普通發(fā)票,這個(gè)怎么做分錄?需要做應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎

84785024| 提問時(shí)間:2022 10/09 13:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買電子產(chǎn)品收到13%的電子普通發(fā)票 借:庫(kù)存商品或原材料??,貸:應(yīng)付賬款等科目 由于是小規(guī)模納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,分錄不需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022 10/09 13:32
84785024
2022 10/09 13:55
那購(gòu)買的辦公用品也是13%電子普票,也不用做進(jìn)項(xiàng)稅是吧?借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款,對(duì)嗎?
鄒老師
2022 10/09 13:55
你好,是的,是這樣的
84785024
2022 10/09 14:01
有時(shí)候付運(yùn)費(fèi)會(huì)收到13%專票,這個(gè)也不用做進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
鄒老師
2022 10/09 14:02
你好,是的,是這樣的 因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的
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