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老師,銷售合同的印花稅計(jì)稅金額是怎么確定?是不含增值稅的金額嗎?

84784963| 提問時(shí)間:2022 10/09 11:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你有合同嗎?你看一下你的合同金額是多少?
2022 10/09 11:06
84784963
2022 10/09 11:09
合同上有寫“含稅單價(jià)”“總金額”
郭老師
2022 10/09 11:09
你好,有寫稅額嗎?如果沒有稅額的話,按照含稅的。
84784963
2022 10/09 11:15
沒有寫明稅額,但備注有含13%的增值稅,老師可以發(fā)送下現(xiàn)行最新的印花稅文件嗎?
郭老師
2022 10/09 11:28
三、關(guān)于計(jì)稅依據(jù)、補(bǔ)稅和退稅的具體情形   (一)同一應(yīng)稅合同、應(yīng)稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)中涉及兩方以上納稅人,且未列明納稅人各自涉及金額的,以納稅人平均分?jǐn)偟膽?yīng)稅憑證所列金額(不包括列明的增值稅稅款)確定計(jì)稅依據(jù)。   (二)應(yīng)稅合同、應(yīng)稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)所列的金額與實(shí)際結(jié)算金額不一致,不變更應(yīng)稅憑證所列金額的,以所列金額為計(jì)稅依據(jù);變更應(yīng)稅憑證所列金額的,以變更后的所列金額為計(jì)稅依據(jù)。已繳納印花稅的應(yīng)稅憑證,變更后所列金額增加的,納稅人應(yīng)當(dāng)就增加部分的金額補(bǔ)繳印花稅;變更后所列金額減少的,納稅人可以就減少部分的金額向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還或者抵繳印花稅。   (三)納稅人因應(yīng)稅憑證列明的增值稅稅款計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致應(yīng)稅憑證的計(jì)稅依據(jù)減少或者增加的,納稅人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定調(diào)整應(yīng)稅憑證列明的增值稅稅款,重新確定應(yīng)稅憑證計(jì)稅依據(jù)。已繳納印花稅的應(yīng)稅憑證,調(diào)整后計(jì)稅依據(jù)增加的,納稅人應(yīng)當(dāng)就增加部分的金額補(bǔ)繳印花稅;調(diào)整后計(jì)稅依據(jù)減少的,納稅人可以就減少部分的金額向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還或者抵繳印花稅。   (四)納稅人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的印花稅計(jì)稅依據(jù),按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)所列的金額(不包括列明的認(rèn)繳后尚未實(shí)際出資權(quán)益部分)確定。   (五)應(yīng)稅憑證金額為人民幣以外的貨幣的,應(yīng)當(dāng)按照憑證書立當(dāng)日的人民幣匯率中間價(jià)折合人民幣確定計(jì)稅依據(jù)。   (六)境內(nèi)的貨物多式聯(lián)運(yùn),采用在起運(yùn)地統(tǒng)一結(jié)算全程運(yùn)費(fèi)的,以全程運(yùn)費(fèi)作為運(yùn)輸合同的計(jì)稅依據(jù),由起運(yùn)地運(yùn)費(fèi)結(jié)算雙方繳納印花稅;采用分程結(jié)算運(yùn)費(fèi)的,以分程的運(yùn)費(fèi)作為計(jì)稅依據(jù),分別由辦理運(yùn)費(fèi)結(jié)算的各方繳納印花稅。   (七)未履行的應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),已繳納的印花稅不予退還及抵繳稅款。   (八)納稅人多貼的印花稅票,不予退稅及抵繳稅
84784963
2022 10/09 11:33
老師,當(dāng)時(shí)簽訂的是年度框架合同,沒列明具體的數(shù)量和價(jià)格,在發(fā)生業(yè)務(wù)后有結(jié)算單的情況,這需要交納印花稅嗎?
郭老師
2022 10/09 11:36
需要繳納印花稅的。
84784963
2022 10/09 11:41
剛剛問您的,合同上注明“含稅金額”但未列示出稅額的情況,不能自己換算出不含稅金額交納印花稅,是嗎?一律合同列示的金額交納?
郭老師
2022 10/09 11:42
對(duì)的是的,不可以的,你要么填寫含稅的加上稅額,或者是直接填寫不含稅的。
84784963
2022 10/09 11:43
謝謝老師
郭老師
2022 10/09 11:44
不用客氣,工作愉快。
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