問題已解決

作出相關(guān)分錄,詳細(xì)步驟過程

84784956| 提問時(shí)間:2022 10/09 10:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:原材料 200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 26000 貸:銀行存款 226000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 3000 貸:銀行存款 3000 借:應(yīng)收賬款 113000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 13000 貸:主營業(yè)務(wù)輸入 100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 13000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 26000+3000-13000=16000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 26000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 3000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 16000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?16000
2022 10/09 13:07
bamboo老師
2022 10/09 13:10
借:生產(chǎn)成本 850 借:制造費(fèi)用 50 貸:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 850+50+100=1000 借:生產(chǎn)成本 850*(0.1+0.08)=153 借:制造費(fèi)用 50*(0.1+0.08)=9 貸:管理費(fèi)用 100*(0.1+0.08)=18 貸:應(yīng)付職工薪酬? 1000*(0.1+0.08)=180 借:生產(chǎn)成本 850*(0.02+0.025)=38.25 借:制造費(fèi)用 50*(0.02+0.025)=2.25 貸:管理費(fèi)用 100*(0.02+0.025)=4.5 貸:應(yīng)付職工薪酬1000*(0.02+0.025)=45
84784956
2022 10/09 13:26
老師,請問一下第一題的計(jì)提繳存,還需要寫借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款這筆分錄嘛
bamboo老師
2022 10/09 14:26
有繳存 需要寫借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款這筆分錄
84784956
2022 10/09 17:04
老師,第二題的第一問是原材料嗎,我寫的在途物資
bamboo老師
2022 10/09 17:13
購入貨物一批 一般就寫原材料或者庫存商品 不寫在途物資
84784956
2022 10/09 17:21
然后還有一個(gè)問題就是繳存的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬的金額是1000,還是(100+80+20+25)呢
84784956
2022 10/09 18:30
還有就是請問一下應(yīng)交稅費(fèi)(已交稅金)需要記到進(jìn)項(xiàng)稅額里面嘛
bamboo老師
2022 10/09 18:54
繳存的是社保費(fèi)跟住房公積金180
bamboo老師
2022 10/09 18:54
還有就是請問一下應(yīng)交稅費(fèi)(已交稅金)不需要記到進(jìn)項(xiàng)稅額里面 單獨(dú)的會計(jì)科目啊
84784956
2022 10/09 18:59
老師,不好意思,我題目看錯了,繳存的確實(shí)是醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金的,這個(gè)地方我已經(jīng)修改。然后應(yīng)納稅額不是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額嘛,我是13000-26000,這個(gè)地方和您不一樣
bamboo老師
2022 10/09 19:37
應(yīng)納稅額是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去已交稅金的 當(dāng)月不需要繳納
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