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個(gè)體工商戶開具電子普通發(fā)票,上個(gè)月開具的這個(gè)月要紅沖掉,1,我想問這個(gè)月報(bào)上個(gè)季度的稅,按上季度實(shí)際開具金額填報(bào)對(duì)嗎? 2,那我這個(gè)月紅沖掉的,等到下個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候減掉這個(gè)紅沖的么?就是按照開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)填列對(duì)嗎?因?yàn)榧t沖的數(shù)據(jù)也在發(fā)票系統(tǒng)沖減了的對(duì)嗎?

84785006| 提問時(shí)間:2022 10/09 09:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.對(duì)的 2.紅沖的就沖減了
2022 10/09 09:37
84785006
2022 10/09 09:38
那上個(gè)月超過30萬,即上個(gè)季度超過30萬,個(gè)稅就得交對(duì)吧?
84785006
2022 10/09 09:39
這個(gè)月才紅沖,也免不了上個(gè)季度的個(gè)稅對(duì)嗎?
樸老師
2022 10/09 09:43
同學(xué)你好 對(duì)的 上個(gè)月的要交
84785006
2022 10/09 09:43
現(xiàn)在增值稅免,那個(gè)體工商戶的個(gè)稅季度現(xiàn)在是30萬還是45萬免?
樸老師
2022 10/09 09:48
同學(xué)你好 這個(gè)是季度45萬免稅
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