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老師 建筑公司 預交增值稅填附表4后主表還需要填嗎 填在哪里

84784963| 提問時間:2022 10/08 21:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要抵扣需要的主表在28里面填寫。
2022 10/08 21:41
84784963
2022 10/08 21:43
不需要抵扣 ?就只是預交
郭老師
2022 10/08 21:46
你好,那就不需要填寫的。
84784963
2022 10/08 21:47
老師 是1月份預交的 二月份主表本期已交數(shù)本年累計數(shù)里出現(xiàn)預交的數(shù) 是不不對啊
郭老師
2022 10/08 21:47
一月份入預繳的,預繳的是幾月份的所屬期,你看一下是幾月份。
84784963
2022 10/08 21:49
預交的是一月份的
84784963
2022 10/08 21:52
1月份主表中 27欄本期已交數(shù) 本年累計里也帶出來預交的數(shù)了
郭老師
2022 10/08 21:55
你好,只需要在附表四填寫本期發(fā)生額,其他的都不要填寫。
84784963
2022 10/08 22:02
就是填的附表四本期發(fā)生額 可是主表中27欄本期已交數(shù)本年累計為什么會出現(xiàn)數(shù)呢
郭老師
2022 10/08 22:08
你好,你看一下你的30欄里面是不是有數(shù)據(jù)25藍應該等于30。
84784963
2022 10/09 08:16
25欄和30欄都是負的預交增值稅的數(shù) 是我1月份預交2月份25欄和30欄就會自動帶出這個數(shù)嗎
郭老師
2022 10/09 08:22
25、藍應該是上一個月應補稅款才對。
郭老師
2022 10/09 08:22
你這25藍出來的就不對。
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