問題已解決
老師們您們好,我是剛上手的小白一名。我想請教的問題是:我八月份開具了170萬發(fā)票、次月做了20萬發(fā)票紅沖?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費貸方顯示為負數(shù),是對的嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對的,需要做負數(shù)沖減。
2022 10/07 23:07
84785020
2022 10/07 23:09
老師 怎么做負數(shù)沖減呢 是又要做什么分錄嗎 還是不管它
84785020
2022 10/07 23:23
老師 ?我這個是不是代表多交的增值稅 是不是不用管它了呀 還是一定要做負數(shù)沖減嗎
小寶老師
2022 10/08 04:50
你好,負數(shù)沖減,就是原來的金額做負數(shù)就可以,這個會沖減本期正數(shù)
84785020
2022 10/08 10:57
老師 外地預繳的增值稅需要做計提嗎
小寶老師
2022 10/08 11:25
你好需要的哦正常計提就可以
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