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增值稅及附加稅申報表小規(guī)模納稅人怎么填,如果開票征收率5%,的銷售額275000

84784985| 提問時間:2022 10/07 18:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,蓋第十欄填寫275000 減免稅額,275000乘以5%。
2022 10/07 18:02
84784985
2022 10/07 18:03
好的,只要填寫第10欄嗎,第六欄不用填寫嗎,為什么
郭老師
2022 10/07 18:05
是的,不需要填寫的
84784985
2022 10/07 18:07
好的,免稅銷售額是填含稅銷售額275000,還是不含稅的啊
84784985
2022 10/07 18:17
小微企業(yè)免稅額是按3%來的,我開的票是按5%來的,這個稅的差額填在哪里呀
郭老師
2022 10/07 18:17
你說的這個銷售額是含稅的還是不含稅的,一般銷售額都是不含稅的,填寫不含稅的銷售額。
郭老師
2022 10/07 18:18
免稅稅額可以自己修改的。
84784985
2022 10/07 18:20
因為表格里免稅額是根據(jù)銷售額來公式計算的,系統(tǒng)直接按3%算出的,那我就是免稅銷售額不變,手動調(diào)整免稅額,是嗎
郭老師
2022 10/07 18:21
你好是的,是這么做的。
84784985
2022 10/07 18:28
好的,謝謝老師,另外增值稅有附加稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費附加,地方教育附加,是怎么填的啊
郭老師
2022 10/07 18:30
你好,零申報就可以的。
84784985
2022 10/07 18:31
哦哦,好的,謝謝老師
郭老師
2022 10/07 18:31
不用客氣,工作愉快。
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