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老師,咨詢一下,印花稅應(yīng)該按照什么計(jì)算繳納啊,我們單位是賣保健品的,銷售一般是在為網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售,也沒有簽合同啊,可以按照收入確認(rèn)的金額計(jì)算繳納印花稅嗎

84785012| 提問時(shí)間:2022 10/06 17:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按照你確認(rèn)收入的。
2022 10/06 17:15
84785012
2022 10/06 17:17
如果我們與供應(yīng)商的合同簽訂的框架合同,我能按照當(dāng)月進(jìn)貨的庫(kù)存商品金額作為計(jì)稅依據(jù)繳納印花稅嗎
郭老師
2022 10/06 17:19
你好,庫(kù)存商品加上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都需要繳納 印花稅是雙方繳納的。
84785012
2022 10/06 17:19
好的,明白老師
84785012
2022 10/06 17:23
老師,再問一下哈,平臺(tái)給我們開的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,還有推廣費(fèi)的這種,我們要繳納印花稅嗎,如果繳納是按照技術(shù)合同繳納嗎
郭老師
2022 10/06 17:25
技術(shù)合同的需要繳納
84785012
2022 10/06 17:27
就是我不太知道這個(gè)屬不屬于技術(shù)合同,我們是在京東等平臺(tái)賣東西,之后他們給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們要繳納印花稅嗎
郭老師
2022 10/06 17:27
對(duì)方給你開的是什么業(yè)務(wù)的 信息技術(shù)服務(wù)需要,它屬于技術(shù)合同。
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