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請教老師,公戶收到社**費151.76,怎么做會計分錄

84784980| 提問時間:2022 10/06 10:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,公戶收到社**費151.76 借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,貸:管理費用等科目
2022 10/06 10:55
84784980
2022 10/06 10:56
老師您好,后面還要帶管理費用嗎?這是為什么
鄒老師
2022 10/06 10:57
你好,收到社**費,需要做之前計提和繳納的相反分錄
84784980
2022 10/06 10:58
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 10/06 10:58
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
84784980
2022 10/06 10:59
之前會計9月底沒有做計提工資,那我這個月要怎么操作?9月的憑證全都結(jié)賬登賬出報表了
鄒老師
2022 10/06 10:59
你好,之前會計9月底沒有做計提工資,這個月需要補做計提處理
84784980
2022 10/06 11:01
那日期是按實際日期還是要寫9月份,我這邊是電腦賬,補計提工資分錄需要怎么寫,謝謝
鄒老師
2022 10/06 11:01
你好,補計提工資分錄是 借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資?
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