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老師,那車賣了之后,殘值分錄怎么做呢

84784966| 提問時間:2022 10/05 16:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2022 10/05 16:09
84784966
2022 10/05 16:14
老師,是不是換老師了, 這個我又不會理解了,
郭老師
2022 10/05 16:17
是你重新提問的 你們提問不是定向的 就會換老師
郭老師
2022 10/05 16:17
第一個把你的累計折舊和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出來的,都是坐了相反的分錄,差額放到了固定資產(chǎn)清理, 第二個分錄是已處置的收入, 第三個是把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784966
2022 10/05 16:19
我之前那個老師次數(shù)到了,提交不了了,得重新提問,我以為同一天提問的都是同一個老師呢, 我大概明白了,我明天看一下我的賬,我看著賬才能明白,我剛剛出來了, 謝謝了,郭老師。
郭老師
2022 10/05 16:20
好的,你不明白的話,明天可以再繼續(xù)問這個只要在24小時之內(nèi)窗口不會關(guān)閉的
84784966
2022 10/05 16:21
好的,老師,
郭老師
2022 10/05 16:22
不用客氣,節(jié)日快樂。
84784966
2022 10/05 17:10
節(jié)日快樂,老師
郭老師
2022 10/05 17:12
節(jié)日快樂,非常感謝。
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