問題已解決

老師好 ,請問上次開的紅字信息表,現(xiàn)在申報(bào)增值稅有沒有要注意的地方,作為購買方發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣,給對方開的紅字信息表 老師這個(gè)上月處理的,賬務(wù)應(yīng)該如何處理 他們是不是應(yīng)該給我開紅字發(fā)票,然后在重新開一張正確的給我

84784976| 提問時(shí)間:2022 10/04 13:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,之前已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二開具的紅字信息表里面填寫的 是
2022 10/04 14:24
84784976
2022 10/04 14:29
對方還要開紅票給我嗎,還是我直接以紅字信息表入賬就行
郭老師
2022 10/04 14:32
你好,這個(gè)發(fā)票是開錯(cuò)了嗎?
郭老師
2022 10/04 14:32
開錯(cuò)了,你開紅色信息表,對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再重新開。
84784976
2022 10/04 14:36
是的,銀行賬號錯(cuò)了,后來隔月填的紅字信息表,現(xiàn)在正確的開過來了,我增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額也調(diào)出來了,現(xiàn)在就是原始憑證我要要求對方開紅票給我們嗎
84784976
2022 10/04 14:38
好的,他們沒開,直接開了正確的過,現(xiàn)在要求他們在補(bǔ)開一張負(fù)數(shù)發(fā)票過來對
郭老師
2022 10/04 14:44
對的,是的,需要這么做的
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